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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 1824 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO TRAS E PINO DE CENTRO ONIBUS IWB8689 0,00 402,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO TRAS E PINO DE CENTRO ONIBUS IWB8689 402,00
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO TRAS E PINO DE CENTRO ONIBUS IWB8689 402,00
21/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 402,00
TOTAL 402,00 402,00 402,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.