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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DIREÇÃO, PINO SEGURA SUPORTE FREIO, MANGUEIRA INTERCULER, MICRO ITO2242 0,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DIREÇÃO, PINO SEGURA SUPORTE FREIO, MANGUEIRA INTERCULER, MICRO ITO2242 312,00
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DIREÇÃO, PINO SEGURA SUPORTE FREIO, MANGUEIRA INTERCULER, MICRO ITO2242 312,00
27/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000381 PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 312,00
TOTAL 312,00 312,00 312,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.