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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE EMBREAGEM, PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313 0,00 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE EMBREAGEM, PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313 2.040,00
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE EMBREAGEM, PARA CAMINHAO PLACA IQL 2313 2.040,00
21/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011620 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2019 - REF. MAIO/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 1.300,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2019 - REF. MAIO/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 740,00
TOTAL 2.040,00 2.040,00 2.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.