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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 17/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM,E NF EM ANEXO E AUTORIZAÇÕES. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM,E NF EM ANEXO E AUTORIZAÇÕES. 810,00
17/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM,E NF EM ANEXO E AUTORIZAÇÕES. 810,00
29/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007534, 007533 PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.