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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TORNEAR VOLANTE CAMINHAO PLACA IQL2313 SEC OBRAS 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TORNEAR VOLANTE CAMINHAO PLACA IQL2313 SEC OBRAS 220,00
21/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TORNEAR VOLANTE CAMINHAO PLACA IQL2313 SEC OBRAS 220,00
19/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011265 PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.