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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP, AUTOTRANSFORMADOR 1010VA, PAPEL A4 E CALCULADORA PARA UBS DO MUNICIPIO 0,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP, AUTOTRANSFORMADOR 1010VA, PAPEL A4 E CALCULADORA PARA UBS DO MUNICIPIO 870,00
02/01/2019 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP, AUTOTRANSFORMADOR 1010VA, PAPEL A4 E CALCULADORA PARA UBS DO MUNICIPIO 870,00
27/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 08011 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.