Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO |
0,00 |
1.334,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO |
1.334,00 |
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22/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO |
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1.334,00 |
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19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0032186
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019 - REF. JUNHO/2019
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458
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667,00 |
20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003287
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019 - REF. JUNHO/2019
GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458
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667,00 |
TOTAL |
1.334,00 |
1.334,00 |
1.334,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.