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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1979 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO 0,00 1.334,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO 1.334,00
22/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTO BANNER DE ALFABETOS PARA LAFEBITIZAÇÃO 1.334,00
19/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0032186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019 - REF. JUNHO/2019 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 667,00
20/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019 - REF. JUNHO/2019 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 667,00
TOTAL 1.334,00 1.334,00 1.334,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.