Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2039 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 8GB/500GB PARA SECRETIA ADM MUNICIPIO. |
0,00 |
1.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 8GB/500GB PARA SECRETIA ADM MUNICIPIO. |
1.835,00 |
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03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 8GB/500GB PARA SECRETIA ADM MUNICIPIO. |
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1.835,00 |
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27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012168
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.835,00 |
TOTAL |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.