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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTE ALUNOS ESCOLA OGV PARA JOGOS INTERCOLEGIAS SAO PEDRO DAS MISSOES E SAO JOSE DAS MISSOES 0,00 307,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTE ALUNOS ESCOLA OGV PARA JOGOS INTERCOLEGIAS SAO PEDRO DAS MISSOES E SAO JOSE DAS MISSOES 307,32
03/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTE ALUNOS ESCOLA OGV PARA JOGOS INTERCOLEGIAS SAO PEDRO DAS MISSOES E SAO JOSE DAS MISSOES 307,32
12/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 307,32
TOTAL 307,32 307,32 307,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.