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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PIRULITO E BALÃO PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO 0,00 399,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PIRULITO E BALÃO PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO 399,63
03/06/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE PIRULITO E BALÃO PARA SALA DE VACINAÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO 399,63
22/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008437 PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 399,63
TOTAL 399,63 399,63 399,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.