Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL TRATOR STARA 105 |
0,00 |
1.121,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
EMPENHO PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL TRATOR STARA 105 |
1.121,20 |
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16/01/2019 |
EMPENHO PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL TRATOR STARA 105 |
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1.121,20 |
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23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.121,20 |
TOTAL |
1.121,20 |
1.121,20 |
1.121,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.