Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA O 13º CEMINARIO MONITORAMENTO EM FREDERICO WESTPHALEN REALIZADO EM 06 DE JUNHO. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA O 13º CEMINARIO MONITORAMENTO EM FREDERICO WESTPHALEN REALIZADO EM 06 DE JUNHO. |
450,00 |
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06/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA O 13º CEMINARIO MONITORAMENTO EM FREDERICO WESTPHALEN REALIZADO EM 06 DE JUNHO. |
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450,00 |
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20/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003517
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.