Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2122 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO IVECO ITO2242 DA SEC DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO IVECO ITO2242 DA SEC DE EDUCAÇÃO. |
1.100,00 |
|
|
11/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO IVECO ITO2242 DA SEC DE EDUCAÇÃO. |
|
1.100,00 |
|
19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2019
BOMBAS DIESEL SARANDI LTDA - 3011 |
|
|
1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.