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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PINO DE CENTRO E MOLA TRAS ONIBUS ISV6186 0,00 458,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PINO DE CENTRO E MOLA TRAS ONIBUS ISV6186 458,00
11/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PINO DE CENTRO E MOLA TRAS ONIBUS ISV6186 458,00
14/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000394 PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 458,00
TOTAL 458,00 458,00 458,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.