Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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empenho despesas com aquisição de materias adquiridos para oficina de jardinagem conforme memorando cras em anexo nº 58. |
0,00 |
619,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
empenho despesas com aquisição de materias adquiridos para oficina de jardinagem conforme memorando cras em anexo nº 58. |
619,00 |
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13/06/2019 |
empenho despesas com aquisição de materias adquiridos para oficina de jardinagem conforme memorando cras em anexo nº 58. |
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619,00 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2019
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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619,00 |
TOTAL |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.