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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 4.851,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 4.851,20
14/06/2019 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 4.851,20
03/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019 - REF. JUNHO/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123 2.425,60
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019 - REF. JUNHO/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123 2.425,60
TOTAL 4.851,20 4.851,20 4.851,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.