Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
4.851,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4.851,20 |
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14/06/2019 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E CONCERTOS NO CAMINHOA IQL 2313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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4.851,20 |
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03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011623
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019 - REF. JUNHO/2019
JOSE DIAS CARRAO - 1123
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2.425,60 |
10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2019 - REF. JUNHO/2019
JOSE DIAS CARRAO - 1123
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2.425,60 |
TOTAL |
4.851,20 |
4.851,20 |
4.851,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.