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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL UNO EIT 2158 0,00 531,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL UNO EIT 2158 531,84
14/06/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL UNO EIT 2158 531,84
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 531,84
TOTAL 531,84 531,84 531,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.