O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 219 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PANO DE CHAO, VASSOURA, CERA EM PASTA, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL, SAPOLIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 809,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PANO DE CHAO, VASSOURA, CERA EM PASTA, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL, SAPOLIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 809,96
17/01/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PANO DE CHAO, VASSOURA, CERA EM PASTA, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL, SAPOLIO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 809,96
03/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012623 PAGTO. REF. EMPENHO 219/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 809,96
TOTAL 809,96 809,96 809,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.