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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM PAGAM,ENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 0,00 1.436,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 DESPESAS COM PAGAM,ENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.436,05
17/06/2019 DESPESAS COM PAGAM,ENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.436,05
28/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011649 PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2019 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 1.436,05
TOTAL 1.436,05 1.436,05 1.436,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.