Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARISO DA SEC DE SAUDE |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
EMPENHO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARISO DA SEC DE SAUDE |
2.500,00 |
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17/06/2019 |
EMPENHO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARISO DA SEC DE SAUDE |
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2.500,00 |
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24/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000950
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2019
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.