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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO SOLDA CAÇAMBA, ARRUMAR FREIO E TROCA PINO DE CENTRO CAMINHAO IUP 4923 0,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO SOLDA CAÇAMBA, ARRUMAR FREIO E TROCA PINO DE CENTRO CAMINHAO IUP 4923 820,00
18/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO SOLDA CAÇAMBA, ARRUMAR FREIO E TROCA PINO DE CENTRO CAMINHAO IUP 4923 820,00
24/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011635 PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.