Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
793,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2019 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA GABINETE DO PREFEITO |
793,40 |
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17/01/2019 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA GABINETE DO PREFEITO |
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793,40 |
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07/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012726
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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793,40 |
TOTAL |
793,40 |
793,40 |
793,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.