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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF - Saude da Familia/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO DE 2019. 0,00 3.833,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO DE 2019. 3.833,68
18/06/2019 liquidado nesta data 3.833,68
28/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 3.833,68
TOTAL 3.833,68 3.833,68 3.833,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.