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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MENIN COM DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇAÕ 02 PNEUS RECAPADOS 17.5.25, UMA CAMARA 17.5.25 E PENEUS RECAPADOS 12.80.18, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 0,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 AQUISIÇAÕ 02 PNEUS RECAPADOS 17.5.25, UMA CAMARA 17.5.25 E PENEUS RECAPADOS 12.80.18, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 5.800,00
18/01/2019 AQUISIÇAÕ 02 PNEUS RECAPADOS 17.5.25, UMA CAMARA 17.5.25 E PENEUS RECAPADOS 12.80.18, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 5.800,00
22/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2019 - REF. JANEIRO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.933,33
21/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.933,33
22/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011409 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2019 - REF. MARÇO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.933,34
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.