Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LINKPARA ACESSO A INTERNET POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2019 |
5.760,00 |
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07/02/2019 |
01 |
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5.760,00 |
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11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010174
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. JANEIRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011363
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011433
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. MARÇO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011209
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. ABRIL/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
03/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011528
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. MAIO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011659
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. JUNHO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
09/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011829
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. JULHO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
03/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011968
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. AGOSTO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
08/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012205
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF.SETEMBRO 2019
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480,00 |
06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012132
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012255
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
24/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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480,00 |
TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.