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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIEL NASCIMENTO DA SILVA 02185540017

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS IWB 8689 CONFORME DANFE Nº 024774075 EM ANEXO E MEMORANDO DA SEC DE EDUCAÇÃO Nº 105/2019 0,00 547,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS IWB 8689 CONFORME DANFE Nº 024774075 EM ANEXO E MEMORANDO DA SEC DE EDUCAÇÃO Nº 105/2019 547,09
19/06/2019 EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS IWB 8689 CONFORME DANFE Nº 024774075 EM ANEXO E MEMORANDO DA SEC DE EDUCAÇÃO Nº 105/2019 547,09
28/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000396 PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2019 DANIEL NASCIMENTO DA SILVA 02185540017 - 9122 547,09
TOTAL 547,09 547,09 547,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.