Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CB COM DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2340 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE TATAME PARA AS SALAS DO BERÇARIO E MATERNAL DA EMEI RECANTO FELIZ, CONFORME MEMORANDO SMEC 108/2019 |
0,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE TATAME PARA AS SALAS DO BERÇARIO E MATERNAL DA EMEI RECANTO FELIZ, CONFORME MEMORANDO SMEC 108/2019 |
2.040,00 |
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26/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 PLACAS DE TATAME PARA AS SALAS DO BERÇARIO E MATERNAL DA EMEI RECANTO FELIZ, CONFORME MEMORANDO SMEC 108/2019 |
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2.040,00 |
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12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003276
PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2019
CB COM DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - 9127 |
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2.040,00 |
TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.