Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TP Nº 04/2019NO DOU EM 14/06/2019 CONFORNE PI 5064/19R |
0,00 |
312,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TP Nº 04/2019NO DOU EM 14/06/2019 CONFORNE PI 5064/19R |
312,22 |
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26/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TP Nº 04/2019NO DOU EM 14/06/2019 CONFORNE PI 5064/19R |
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312,22 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011692
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2019
SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP - 8639 |
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312,22 |
TOTAL |
312,22 |
312,22 |
312,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.