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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2343 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AUXILIO EVENTUAL DE FRETE PARA DESLOCAMENTO DOS PERTENCES DA MAE E DOS IRMAOS ATE SARANDI CONFORME MEMORANDO Nº 66/2019 EM ANEXO. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 EMPENHO REFERENTE AUXILIO EVENTUAL DE FRETE PARA DESLOCAMENTO DOS PERTENCES DA MAE E DOS IRMAOS ATE SARANDI CONFORME MEMORANDO Nº 66/2019 EM ANEXO. 250,00
26/06/2019 EMPENHO REFERENTE AUXILIO EVENTUAL DE FRETE PARA DESLOCAMENTO DOS PERTENCES DA MAE E DOS IRMAOS ATE SARANDI CONFORME MEMORANDO Nº 66/2019 EM ANEXO. 250,00
22/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011737 PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2019 GABRIELA DA SILVA - 9128 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.