Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 |
0,00 |
9.022,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 |
9.022,98 |
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26/06/2019 |
REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 |
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9.022,98 |
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03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000951
PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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9.022,98 |
TOTAL |
9.022,98 |
9.022,98 |
9.022,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.