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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2361 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 0,00 9.022,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 9.022,98
26/06/2019 REEMPENHO REFERENTE A ESTORNO DO EMPENHO 397/2019 DAS NFS Nº 465,478, 467, 458,548 E REEMPENHO DAS MESMAS NO RECURDO PIES 4011 9.022,98
03/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000951 PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2019 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 9.022,98
TOTAL 9.022,98 9.022,98 9.022,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.