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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 238 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO TIRAR E LIMPAR INTERCULE E RADIADOR DOOSAN, SERVIÇO DE TROCAR TURBINA ESCAVADEIRA DOOSAN. 0,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO TIRAR E LIMPAR INTERCULE E RADIADOR DOOSAN, SERVIÇO DE TROCAR TURBINA ESCAVADEIRA DOOSAN. 950,00
18/01/2019 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO TIRAR E LIMPAR INTERCULE E RADIADOR DOOSAN, SERVIÇO DE TROCAR TURBINA ESCAVADEIRA DOOSAN. 950,00
31/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2019 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.