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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPERMERCADO UNIDOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 65,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE 65,06
28/06/2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE 65,06
12/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000957 PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2019 SUPERMERCADO UNIDOS EIRELI - 9131 65,06
TOTAL 65,06 65,06 65,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.