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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 02 0,00 6.423,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 02 6.423,38
28/06/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES LETIVO DE JUNHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO SMEC Nº 112/2019 EM ANEXO E CONTRATO 32/2019.LINHA 02 6.423,38
28/06/2019 ESTORNO MOTIVO EMPENHO DOTAÇÃO ERRADA -6.423,38
28/06/2019 EMPENHO RECURSO ERRADO -6.423,38
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.