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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRAS 0,00 217,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRAS 217,96
01/07/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA CRAS 217,96
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011855 PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 217,96
TOTAL 217,96 217,96 217,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.