O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2452 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 200,00
02/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 200,00
08/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2019 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 7720 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.