Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
200,00 |
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02/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL, SENDO 2 PROTETOR ARO 24 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
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200,00 |
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08/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2019
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 7720 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.