Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2456 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS POR SERVICOS PRESTADOS,DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO. |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
VALOR REFERENTE DESPESAS POR SERVICOS PRESTADOS,DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO. |
670,00 |
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02/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA3 |
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670,00 |
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01/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008774, 008772
PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2019
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME - 1629 |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.