Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO LIMPEZA CAIXAS DE AGUA NOSSO MUNICIPIO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO LIMPEZA CAIXAS DE AGUA NOSSO MUNICIPIO |
1.700,00 |
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03/07/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO LIMPEZA CAIXAS DE AGUA NOSSO MUNICIPIO |
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1.700,00 |
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11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2019
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME - 8580 |
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1.700,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.