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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 03/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS MANUTENÇOES REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS MANUTENÇOES REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 570,00
03/07/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS MANUTENÇOES REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 570,00
26/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011813 PAGTO. REF. EMPENHO 2475/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.