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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096

Dados do Empenho
Número do empenho: 2480 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS 0,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS 384,00
05/07/2019 SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS 384,00
19/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011725 PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2019 DIOSEF GALATTO 01522611096 - 8779 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.