Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR HALOGENEO PARA UNIDADE DE SAUDE SEDE. |
199,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR HALOGENEO PARA UNIDADE DE SAUDE SEDE. |
398,00 |
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09/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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398,00 |
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19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2019
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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398,00 |
TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.