Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO CONCERTOS EQUIPAMENTOS BANDA MARCIAL DO CRAS. |
174,60 |
174,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO CONCERTOS EQUIPAMENTOS BANDA MARCIAL DO CRAS. |
174,60 |
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12/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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174,60 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370 |
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174,60 |
TOTAL |
174,60 |
174,60 |
174,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.