Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRO ALBINO PASINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA EM EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTE NA LINHA GRAMADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2019. |
4.875,00 |
4.875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA EM EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTE NA LINHA GRAMADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2019. |
4.875,00 |
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12/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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4.875,00 |
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17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002219
PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2019
PEDRO ALBINO PASINI ME - 9123 |
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4.875,00 |
TOTAL |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.