Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2019. |
0,00 |
3.895,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2019. |
3.895,20 |
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23/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.895,20 |
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31/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000959
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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3.895,20 |
TOTAL |
3.895,20 |
3.895,20 |
3.895,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.