Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2749 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME LICITAÇÃO, REEMPENHO 1258. POR FALTA DE RECURSO. |
246,36 |
246,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME LICITAÇÃO, REEMPENHO 1258. POR FALTA DE RECURSO. |
246,36 |
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30/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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246,36 |
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12/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003318
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 |
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246,36 |
TOTAL |
246,36 |
246,36 |
246,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.