Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ACADEMIA DO MUNICIPIO |
0,00 |
439,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ACADEMIA DO MUNICIPIO |
439,60 |
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22/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ACADEMIA DO MUNICIPIO |
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439,60 |
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30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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439,60 |
TOTAL |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.