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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO 01/2018, PROCESSO 14/2018 DO CONSIM, CONFORME EMPENHO 3543/2018. 6.410,58 6.410,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO 01/2018, PROCESSO 14/2018 DO CONSIM, CONFORME EMPENHO 3543/2018. 6.410,58
31/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 6.410,58
02/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 6.410,58
TOTAL 6.410,58 6.410,58 6.410,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.