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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2781 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALDOS RESCISÓRIOS POR CANCELAMENTO DE CONTRATO, JA LANCADO EM FOLHA, EXTORNADO PARA PAGAMENTO EM OUTRO VINCULO. 18.586,70 18.586,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALDOS RESCISÓRIOS POR CANCELAMENTO DE CONTRATO, JA LANCADO EM FOLHA, EXTORNADO PARA PAGAMENTO EM OUTRO VINCULO. 18.586,70
31/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 18.586,70
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2019 JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA - 8695 18.586,70
TOTAL 18.586,70 18.586,70 18.586,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.