Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME MEMORANDO Nº 95/2019 EM ANEXO. |
644,68 |
644,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME MEMORANDO Nº 95/2019 EM ANEXO. |
644,68 |
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06/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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644,68 |
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07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080 |
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644,68 |
TOTAL |
644,68 |
644,68 |
644,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.