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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2902 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REEEMPENHO DO EMPENHO Nº 463/2019. REFERENTE PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME LISTA E DATS EM ANEXO. 1.786,46 1.786,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 REEEMPENHO DO EMPENHO Nº 463/2019. REFERENTE PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME LISTA E DATS EM ANEXO. 1.786,46
13/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.786,46
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2019 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 1.786,46
TOTAL 1.786,46 1.786,46 1.786,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.