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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2941 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA SEC. SAUDE. SACOLAS PERSONALIZADAS. 2.835,00 2.835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA SEC. SAUDE. SACOLAS PERSONALIZADAS. 2.835,00
20/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 2.835,00
10/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007578 PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2019 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 8591 2.835,00
TOTAL 2.835,00 2.835,00 2.835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.